完结共32章
倒序
封面
版权信息
前言
第1章 内部审计的管理
第1节 内部审计机构的建立与管理
第2节 内部审计机构的工作管理
第3节 内部审计质量控制
第2章 内部审计工作流程步骤
第1节 审计立项与授权
第2节 审计准备
第3节 获取审计证据
第4节 分析性程序及审计测试
第5节 编写审计工作底稿
第6节 审计报告
第7节 审计复核
第8节 后续审计——跟进审计决定的执行情况
第9节 建立审计档案
第3章 企业绩效审计
第1节 企业绩效审计概述
第2节 业务经营绩效审计
第3节 管理审计
第4章 业务流程内部控制审计
第1节 资金管理业务内部控制审计实务
第2节 销售与收款业务内部控制审计实务
第3节 采购与付款业务内部控制审计实务
第4节 固定资产业务内部控制审计实务
第5节 存货业务内部控制审计实务
第6节 生产制造业务内部控制审计实务
第7节 人力资源业务内部控制审计实务
第5章 信息系统审计
第1节 信息系统审计概述
第2节 信息系统审计实务
更新时间:2019-07-29 16:31:42