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总序
前言
第一章 绪论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的基本概念
第三节 审计的对象和基本职能
第四节 审计监督体系
第二章 审计执业规范体系与法律责任
第一节 审计执业规范体系
第二节 注册会计师的法律责任
第三章 审计目标
第一节 财务报表审计的总目标
第二节 确定具体审计目标
第三节 审计模式、审计过程与审计目标的实现
第四章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第五章 计划审计工作
第一节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 审计重要性
第四节 审计风险
第六章 风险评估
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第一节 风险评估概述
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第二节 了解被审计单位及其环境
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第三节 识别与评估重大错报风险与特别风险
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第七章 风险应对
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第一节 风险应对概述
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第二节 控制测试
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第三节 实质性程序
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第四节 应对舞弊导致的重大错报风险
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第八章 审计抽样
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第一节 选取测试项目的方法
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第二节 审计抽样概述
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第三节 属性估计抽样的运用举例
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第四节 审计抽样在实质性程序中的运用
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第九章 销售与收款循环审计
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第一节 销售与收款循环概述
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第二节 销售与收款循环的内部控制
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第三节 销售与收款循环的控制测试
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第四节 销售与收款循环的实质性程序
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第十章 采购与付款循环审计
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第一节 采购与付款循环概述
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第二节 采购与付款循环的内部控制
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第三节 采购与付款循环的控制测试
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第四节 采购与付款循环的实质性程序
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第十一章 生产与仓储循环审计
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第一节 生产与仓储循环的特性
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第二节 生产与仓储循环的内部控制
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第三节 生产与仓储循环的控制测试
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第四节 生产与仓储循环的实质性程序
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第十二章 筹资与投资循环审计
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第一节 概述
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第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试
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第三节 筹资与投资循环的实质性程序
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第十三章 货币资金审计
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第一节 货币资金概述
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第二节 货币资金的控制测试
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第三节 库存现金审计
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第四节 银行存款审计
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第五节 其他货币资金审计
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第十四章 终结审计与审计报告
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第一节 完成审计工作
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第二节 审计报告
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第十五章 其他业务
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第一节 特殊目的审计业务
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第二节 验资
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第三节 财务报表审阅
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第四节 内部控制审计
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第五节 代编财务信息
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第十六章 政府审计
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第一节 政府审计概述
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第二节 政府审计的基本方法
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第三节 国家审计人员的职业道德
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第十七章 内部审计
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第一节 内部审计概述
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第二节 内部审计的对象和方法
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第三节 审计准则
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第四节 内部审计执业规范的国际发展
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第五节 内部审计的发展趋势
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参考文献
更新时间:2019-01-04 00:38:54